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球探比分,球探比分网2022年度部门决算公开报告

球探比分,球探比分网2022年度部门决算公开报告
目 录
第一部分 基本情况 ....................................... 2
一、部门(单位)职责 ..................................2
二、球探比分 ..........................................2
第二部分 2022 年度部门决算公开报表 .......................4
第三部分 2022 年度部门决算情况说明 .......................5
一、收入支出总体情况说明 .............................. 5
二、收入决算情况说明 ..................................5
三、支出决算情况说明 ..................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .................. 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .............. 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .......... 7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ............ 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .......... 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .............. 8
十、预算绩效情况说明 ..................................9
十一、其他重要事项情况说明 ........................... 13
第四部分 名词解释 ...................................... 14
1第一部分 基本情况
一、部门(单位)职责
学院坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针和
卫生工作方针,弘扬自强不息、团结向上、奋发有为的海
医精神, 秉持厚德、严谨、博学、和谐的校训,球探比分网以
服务海南自由贸易港建设为己任,坚持走高质量内涵式特色
化发展道路,奋力建设热带特色鲜明的国际化高水平医科大
学,为健康中国战略实施作出更大贡献。
二、球探比分
纳入 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个,为海
南医学院本级。
内设机构:党委办公室(改革发展研究室)、院长办公
室(审计处、校友办公室)、组织部(离退休工作处)、人
事处(教师工作部)、宣传部(统战部)、纪检监察处、教
务处、学生工作处(学生工作部、人民武装部)、研究生处、
科技处、财务处、对外交流与合作处(医院管理处)、保卫
处、后勤与国有资产管理处、基建房产管理处、现代教育技
术中心、临床技能实验教学中心、发展规划研究中心、招标
与采购服务中心、教师发展与人才服务中心、质量控制办公
2室(医学教育研究所)、学生发展与创新创业指导中心、图
书馆(海南省医学信息研究所)、档案馆、杂志社、科学实
验中心、海南省医学科学院、海南省药物安全性评价研究中
心、球探比分,球探比分网热带转化医学教育部重点实验室、海南医学
院急救与创伤研究教育部重点实验室、球探比分,球探比分网衰老与肿
瘤国际研究中心、国家卫生健康委热带病防治重点实验室、
基础医学与生命科学学院、临床学院、第一临床学院、第二
临床学院、药学院、中医学院、管理学院(海南省医疗保障
研究院)、国际护理学院、公共卫生与全健康国际学院、口
腔医学院、热带医学院(一带一路热带医学研究院、检验医
学院)、生物医学信息与工程学院、急诊创伤学院、国际教
育学院、西英格兰学院、全科医学与继续教育学院、儿科学
院、马克思主义学院(人文社会科学部)、外语部、体育部、
工会、妇联、团委、海南省药物研究与开发科技园、全健康
研究中心。
3第二部分 2022 年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件 1。
4第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2022 年度收入总计 93,470.92 万元,支出总计
93,470.92 万元,与 2021 年度相比,收入、支出总计各增加
11,037.14 万元,增长 13.4%。主要原因:一是 2022 年度
财政拨款收入增加;二是其他收入增加。使用非财政拨款结
余 1,016.48 万元,较 2021 年度决算数增加 1,016.48 万元,
主要是用自有资金缴纳住房公积金所致。年初结转结余
11,594.43 万元,主要是国家自然科学基金以及科研经费结
转所致,较 2021 年度决算数减少 2,147.62 万元,下降 15.6%,
主要原因是科研经费报账进度加快。年末结转结余
14,015.03 万元,主要是国家自然科学基金、科研经费结转
至下年所致,较 2021 年度决算数增加 2422.67 万元,增长
20.9%,主要原因是科研经费增加所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计 80,860 万元,其中:财政拨款收入
59,452.24 万元,占 73.5%;事业收入 19,603.58 万元,占
24.2%;其他收入 1,804.18 万元,占 2.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 79,455.89 万元,其中:基本支出
41,064.84 万元,占 51.7%;项目支出 38,391.05 万元,占
48.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022 年度财政拨款收入 64,815.71 万元,支出
64,815.71 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收入、支出各
5增加 9,392.36 万元,增长 16.9%。主要原因是 2022 年度财
政专项资金拨款增加所致。
财政拨款年初结转结余 5,363.47 万元,主要为结转的
国家自然科学基金等科研经费,较 2021 年度决算数减少
1,985.93 万元,下降 27%,主要原因是加快了科研经费支付
进度。
财政拨款年末结转结余 6,252.59 万元,主要是在研期
内的国家自然科学基金等科研经费形成的结转,较 2021 年
度年末决算数增加 891.19 万元,增长 16.6%,主要原因是科
研经费到账经费增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 58,563.13 万元,
占本年支出合计的 73.7%。与 2021 年度相比,一般公共预算
财政拨款支出增加 8,501.17 万元,增长 17%,主要原因是增
加了海南省药物研究开发科技园专项资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 58,563.13 万元,
主要用于以下方面:教育支出 47,311.07 万元,占 80.8%;
科学技术支出6,229.99万元,占10.6%;社会保障和就业(类)
支出 2,054.06 万元,占 3.5%;住房保障(类支出 1,238.20
万元,占 2.1%;卫生健康支出 1,729.81 万元,占 3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51,
384.93 万元,支出决算为 58,563.13 万元,完成年初预算的
114%。其中:
61.教育支出
年初预算为 41,135.72 万元,支出决算为 47,311.07 万
元,完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因是
财政专项拨款增加。
2.科学技术支出
年初预算为 5,637.75 万元,支出决算为 6,229.99 万元,
完成年初预算的 110.5%。决算数大于预算数的主要原因为科
研经费专项拨款增加。
3. 社会保障支出
年初预算为 1,832.85 万元,支出决算为 2,054.06 万元,
完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因是财
政追加人员经费拨款所致。
4.卫生健康支出
年初预算为 1,715.54 万元,支出决算为 1,729.81 万元,
完成年初预算的 100.8%。决算数大于预算数的主要原因是财
政增加了专项拨款所致。
5.住房保障支出
年初预算为 1,063.07 万元,支出决算为 1,238.20 万元,
完成年初预算的 116.5%。决算数大于预算数的主要原因是年
度内财政追加了住房公积金拨款所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度财政拨款基本支出 24,273.63 万元,其中:人
员经费 19,215.43 万元,主要包括:工资福利支出中的基本
工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴
7费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障
缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;对个人和
家庭的补助中的离休费、退休费、遗属补助、生活补助、助
学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 5,058.20
万元,主要包括:商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨
询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、
因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培
训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委
托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、
税金及附加费用、其他商品和服务支出;债务利息及费用支
出中的国外债务付息;资本性支出中的房屋建筑物构建、办
公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信
息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、
无形资产购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022 年度财政拨款三公经费支出预算为 12.31 万元,
支出决算为 12.10 万元,完成预算的 98.3%。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022 年度财政拨款三公经费支出决算中,因公出国
(境)费支出决算 0.00 万元;公务用车购置及运行维护费
8支出决算 11.89 万元,占 98.3%;公务接待费支出决算 0.21
万元,占 1.7%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年安排因公出
国(境)团组 0 个,因公出国(境)0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 11.89 万元。其中:
公务用车购置支出 0.00 万元,全年购置公务用车 0 辆,
年末公务用车保有量 17 辆。
公务用车运行维护费支出 11.89 万元,主要用于公务车
油料费、维修费及保险费。
公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.19
万元,下降 1.6%。主要原因是公务车油料费减少。
3.公务接待费支出 0.21 万元,其中:
国内接待费支出 0.21 万元,国内公务接待 14 批次,接
待 14 人次;主要用于校际之间学术交流。
公务接待费支出决算数与预算数相等。
十、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,球探比分组织对 2022 年度一般公共预
算项目支出全面开展绩效自评。2022 年度开展绩效自评的项
目有 47 个,共涉及资金 33145.11 万元,剩余 11 个项目涉
及到绩效目标的调整,财政未审核,暂无法开展自评工作,
待绩效目标调整审核后再进行绩效自评。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
9本次自评工作中,超过 500 万元以上的项目有 15 个,已根
据要求已经全部形成自评报告。
1.省药物研究与开发科技园项目
省药物研究与开发科技园项目绩效自评报告:根据年初设定
的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 8000
万元,执行数为 8000 万元,完成预算的 100%。
2.学科与专业建设项目
学科与专业建设项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目
标,项目绩效自评得分为 97.34 分。全年预算数为 600 万元,
执行数为 600 万元,完成预算的 100%。
3.支持地方高校改革发展项目
支持地方高校改革发展项目项目绩效自评报告:根据年初设
定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为
5818 万元,执行数为 5817.92 万元,完成预算的 100%。
4.学生资助补助项目
学生资助补助项目项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效
目标,项目绩效自评得分为 99.71 分。全年预算数为 397.91
万元,执行数为 395.03 万元,完成预算的 99.28%。
5.海南省药物研究开发科技园平台建设
海南省药物研究开发科技园平台建设项目绩效自评报告:根
据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。全年
预算数为 2000 万元,执行数为 2000 万元,完成预算的 100%。
6.设备(装备)购置与运行维护
10设备(装备)购置与运行维护项目绩效自评报告:根据年初
设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数
为 1202.38 万元,执行数为 1202.38 万元,完成预算的 100%。
7.社会化管理后勤服务
社会化管理后勤服务项目绩效自评报告:根据年初设定的绩
效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1100
万元,执行数为 1100 万元,完成预算的 100%。
8.高等球探比分网发展资金项目
高等球探比分网发展资金项目项目绩效自评报告:根据年初设定的
绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 904.5
万元,执行数为 904.5 万元,完成预算的 100%。
9.人才引进与师资队伍建设
人才引进与师资队伍建设项目绩效自评报告:根据年初设定
的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 800
万元,执行数为 800 万元,完成预算的 100%。
10.部级重点实验室运行及建设
部级重点实验室运行及建设项目绩效自评报告:根据年初设
定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92 分。全年预算数为
800 万元,执行数为 799.68 万元,完成预算的 99.96%。
11.自然科学基金项目
自然科学基金项目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,
项目绩效自评得分为 94.13 分。全年预算数为 757 万元,执
行数为 312.67 万元,完成预算的 41.3%。
12.第五学生公寓楼建设项目
11第五学生公寓楼建设项目绩效自评报告:根据年初设定的绩
效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 740 万
元,执行数为 740 万元,完成预算的 100%。
13.2018-2021 省重大科技计划在研项目
2018-2021 省重大科技计划在研项目项目绩效自评报告:根
据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 96.97 分。全
年预算数为 613 万元,执行数为 414.23 万元,完成预算的
67.57%。
14.医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)
项目
医疗服务与保障能力提升补助资金(卫生健康人才培养)项
目绩效自评报告:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评
得分为 100 分。全年预算数为 605 万元,执行数为 605 万元,
完成预算的 100%。
15.教育教学管理与监督
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全
年预算数为 500 万元,执行数为 500 万元,完成预算的 100%。
从评价情况来看,15 个重点项目各方面完成情况较好,项目
目标明确,决策依据充分,程序符合相关管理办法,分配因
素全面、合理,项目资金已全部及时到位,资金使用合规,
实施制度健全,组织机构完善、分工明确,项目管理制度制
定严谨,项目产出数量、质量、时效、成本均达到绩效目标,
经济、社会、环境效益显著,服务对象满意。自评得分均在
90 分以上,虽基本完成目标,但仍然存在不足,主要表现为
球探比分资金紧张,用于项目投入的资金不足,希望财政以后年
度加大对球探比分的投入,大力支持球探比分发展,提高教学及科研
质量,加强师资队伍建设,提高人才培养质量和办学层次等。
12十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
(二)政府采购支出情况。
2022年度球探比分,球探比分网政府采购支出总额8,128.85万元,
其中:政府采购货物支出 4,143.46 万元、政府采购工程支
出 209.67 万元、政府采购服务支出 3,775.72 万元。
(三)国有资产占用情况。
截至 2022 年 12 月 31 日,本部门拥有房屋面积
419,429.09 平方米,其中:办公用房 5320 平方米,业务用
房 414,109.09 平方米。
本部门共有车辆 17 辆,其中,主要领导干部用车 2 辆、
机要通信用车 5 辆、待报废车辆 10 辆。
年末在建工程 42,667.17 万元。
13第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级政府财政部门当年拨付的各
类财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算
单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指除上述财政拨款收入”“事业收入”“
级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政
拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安
排当年支出的情况下,使用非同级财政拨款结余资金弥补本
年度收支缺口。
八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余
资金。
九、结余分配:指事业单位缴纳企业所得税以及从非财
政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
14十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金(不包括事业单位非财政拨款
结余和专用结余)。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公
经费,是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政
拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国(境)费、
公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用
车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车
辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支
的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员
法管理的事业单位)运行使用一般公共预算财政拨款安排的
基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及
印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取
暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
费用等。
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